¿ Cómo generar Acreditaciones ? Liquidaciones Cerradas

¿ Cómo generar Acreditaciones ? Liquidaciones Cerradas
 
Generación de Acreditaciones: Este proceso le permite definir cómo se va a realizar el pago.
 
Para llegar hasta esta pantalla debe: Ir a la opción Acreditaciones >Generación de Acreditaciones (F5)
 
 
1

Fecha Tope

1. Fecha Tope
Aquí debe ingresar la Fecha hasta la cual se incluyen las Liquidaciones a Acreditar.
2

Usar Cuenta Bancaria actual

2. Usar Cuenta Bancaria actual
Tildar aquí para " Usar la Cuenta Bancaria Actual" de otra manera utilizará la Cuenta Bancaria que tenía el Contrato al momento de hacer la Liquidación.
3

Todas

3. Todas
Tildar aquí si desea Acreditar Liquidaciones de " Todas " las Sucursales.
4

Una en particular

4. Una en particular
Tildar aquí si desea Acreditar" Liquidaciones de una Sucursal en Particular", y elegir la Sucursal/Lugar de Trabajo.
5

Todas

5. Todas
Tildar aquí si desea generar Acreditaciones de  Todas las Empresas Usuarias. 
6

Una Empresa Usuaria Particular

6. Una Empresa Usuaria Particular
Tildar aquí si desea generar Acreditaciones de la Empresa seleccionada.
7

Todos

7. Todos
Tildar aquí si desea generar Acreditaciones de Liquidaciones realizadas por todos los Usuarios.
8

Usuario

8. Usuario
Tildar aquí si desea generar Acreditaciones de Liquidaciones realizadas por el Usuario activo.
 
Para poder generar Acreditaciones de Liquidaciones realizadas por todos los Usuarios, debe garantizar el derecho o ser Supervisor de Empresas Usuarias.
>>Aceptar
 
Aparecerá la pantalla
 
 
 
 
Esta pantalla le mostrará las Liquidaciones que se encuentran listas para Acreditar
 
  • Aquí debe marcar las Liquidaciones que desea Acreditar, puede marcarlas o desmarcarlas individualmente o todas juntas. Una vez marcadas, se habilitará el botón "Seleccionar Banco".
  • "Seleccionar Banco": Este botón le permite pasar a la "Solapa Recibos"
       
     
     
 
 
  • Tildar en "Pagar Todo en Efectivo" si la Acreditación se va a realizar Toda en Efectivo.
     
  • Tildar en "Pagar Todo en Cheques" si la Acreditación se va a realizar Toda en Cheques y colocar el número del 1° Cheque y Banco en el diálogo que aparecerá.
     
     
    No Acreditable: Presione aquí si ese recibo no debe Acreditarse.
     
    Efectivo: Presionar aquí si la Acreditación se realizará en Efectivo para ese Recibo.
     
    Cheque: Presionar aquí si la Acreditación se realizará con Cheque para ese Recibo.
     
    Acreditación Mixta: Presionar aquí si la Acreditación se realizará utilizando una combinación de medios de pago.
     
 
Una vez definida la forma en que se va a acreditar presionar el botón "Siguiente". Este le permitirá pasar a la " Solapa Parámetros"
 

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